预付复印机租赁费怎么做分录
答案:11 悬赏:20
解决时间 2021-10-18 13:45
- 提问者网友:黑米和小志
- 2021-10-18 01:35
预付复印机租赁费怎么做分录
最佳答案
- 二级知识专家网友:夜风逐马
- 2021-10-18 01:52
借:其他应付款
贷:银行存款
全部回答
- 1楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-10-18 11:41
真麻烦,,,没有学过财务理啊,,,
- 2楼网友:酒安江南
- 2021-10-18 11:08
你那位同事把帐做错了。先说预付二字,应该说出租方还没有给你共出具发票,在此时做管理费用处理不妥。我认为正确的处理是:借其他应收款(出租方);贷银行存款(或现金);收到出租房出具的出租发票时,借管理费用(按发票面额),贷他应收款(出租方),贷银行存款或现金(票面与应收款的差额);
- 3楼网友:荒野風
- 2021-10-18 09:38
1月:先冲回已经做得账,红字哈, 借:管理费用-1800,贷;其他应付款-1800, 付款的时候做,借:其他应付款-1800.贷:银行存款-1800,正确的做法:
1月预付款时:
借:预付账款 1800
贷:银行存款 1800
1月分摊时:
借:管理费用 600 贷:预付账款 600
- 4楼网友:像个废品
- 2021-10-18 08:00
公司复印机租金是计入租赁费
借:管理费用----租赁费
贷:银行存款(或库存现金)
- 5楼网友:醉吻情书
- 2021-10-18 07:06
预付款时记账预付,按照所属期进费用
- 6楼网友:迟山
- 2021-10-18 05:34
太不够细致了啊
- 7楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-10-18 04:36
先说预付二字,应该说出租方还没有给你共出具发票,在此时做管理费用处理不妥。
- 8楼网友:掌灯师
- 2021-10-18 03:49
管理费用租赁费里面已经有了1800
- 9楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-10-18 03:27
账做错了调账
- 10楼网友:舍身薄凉客
- 2021-10-18 03:10
预付租赁款项时:
借:待摊费用:1800
贷:银行存款:1800
月末摊销时:借:管理费用 600*3个月=1800
贷:待摊费用 600同上
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