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预付复印机租赁费怎么做分录

答案:11  悬赏:20  
解决时间 2021-10-18 13:45
  • 提问者网友:黑米和小志
  • 2021-10-18 01:35
预付复印机租赁费怎么做分录
最佳答案
  • 二级知识专家网友:夜风逐马
  • 2021-10-18 01:52

借:其他应付款

贷:银行存款


全部回答
  • 1楼网友:纵马山川剑自提
  • 2021-10-18 11:41

真麻烦,,,没有学过财务理啊,,,

  • 2楼网友:酒安江南
  • 2021-10-18 11:08

你那位同事把帐做错了。先说预付二字,应该说出租方还没有给你共出具发票,在此时做管理费用处理不妥。我认为正确的处理是:借其他应收款(出租方);贷银行存款(或现金);收到出租房出具的出租发票时,借管理费用(按发票面额),贷他应收款(出租方),贷银行存款或现金(票面与应收款的差额);

  • 3楼网友:荒野風
  • 2021-10-18 09:38

1月:先冲回已经做得账,红字哈, 借:管理费用-1800,贷;其他应付款-1800, 付款的时候做,借:其他应付款-1800.贷:银行存款-1800,正确的做法:

1月预付款时:

借:预付账款           1800

  贷:银行存款            1800

1月分摊时:

借:管理费用             600     贷:预付账款              600

 

  • 4楼网友:像个废品
  • 2021-10-18 08:00

公司复印机租金是计入租赁费
借:管理费用----租赁费
贷:银行存款(或库存现金)

  • 5楼网友:醉吻情书
  • 2021-10-18 07:06

预付款时记账预付,按照所属期进费用

  • 6楼网友:迟山
  • 2021-10-18 05:34

太不够细致了啊

  • 7楼网友:妄饮晩冬酒
  • 2021-10-18 04:36

先说预付二字,应该说出租方还没有给你共出具发票,在此时做管理费用处理不妥。

  • 8楼网友:掌灯师
  • 2021-10-18 03:49

管理费用租赁费里面已经有了1800

  • 9楼网友:有你哪都是故乡
  • 2021-10-18 03:27

账做错了调账

  • 10楼网友:舍身薄凉客
  • 2021-10-18 03:10

预付租赁款项时:

                      借:待摊费用:1800

                      贷:银行存款:1800

   月末摊销时:借:管理费用 600*3个月=1800

                     贷:待摊费用 600同上

 

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